大連國資委出資企業(yè)2010年內部審計工作取得好成效
大連國資委出資企業(yè)2010年內部審計工作取得好成效

文章來源:大連國資委 發(fā)布時間:2011-05-27
2010年大連市國資委出資企業(yè)內部審計工作取得了好的成效。一是企業(yè)內部審計機構建設逐步完善,大化集團、鹽化集團、大連裝備3戶企業(yè)新設置了內部審計部門,國投集團在財務部新設內部審計崗位。二是企業(yè)內部審計工作更加注重過程監(jiān)督,工作重點逐步從“事后監(jiān)督”轉向“過程控制”,監(jiān)督項目招標、物資采購、工程施工、預決算等全過程。三是企業(yè)內部審計工作的作用日益突出。全年共下發(fā)審計意見書183份,提出整改措施及建議304條,進一步提高了企業(yè)管理水平。加大經濟責任審計力度,開展呆壞賬等專項審計和物資采購、項目投資等市場調查為企業(yè)決策提供依據。全年審減工程費用5318萬元,增收節(jié)支400余萬元,推動了企業(yè)構建內部控制規(guī)范體系,促進了企業(yè)激勵約束機制的不斷完善。
從整體上看,大連市國資委企業(yè)內部審計工作尚處于起步發(fā)展階段,企業(yè)之間內部審計工作水平相差較大。為做好今年的企業(yè)內部審計工作,在日前召開的委主任辦公會上研究決定,要把企業(yè)內部審計工作做為新時期國資監(jiān)管的一項重要工作,下半年要擇期召開委系統(tǒng)企業(yè)內部審計工作會議,總結經驗,制訂具體措施辦法及監(jiān)督管理制度。