福建國資委出臺《所出資企業內部審計工作指引》
福建國資委出臺《所出資企業內部審計工作指引》

文章來源:福建國資委 發布時間:2016-12-22
為進一步促進企業加強內部審計監督,規范內部審計工作,提升內部審計工作質量,近日福建國資委出臺了《所出資企業內部審計工作指引》(以下簡稱《指引》)。
《指引》共有六章三十九條,主要圍繞機構與人員的管理、內審工作的開展、審計整改與成果運用以及責任追究等方面作出具體要求,目的是指導、規范企業的內部審計工作,督促企業建立經常性審計制度,實現企業國有資產審計監督全覆蓋,做到應審盡審、凡審必嚴。
《指引》的出臺,將有利于促進福建國資委所出資企業進一步完善內部審計制度,健全內部審計體系,規范內部審計工作開展,及時發現問題,查錯糾弊,有效防范和化解經營風險,為企業持續健康發展保駕護航,促進企業依法治企,推動廉潔國企建設,實現國有資產保值增值。