中國一重集團有限公司關于招聘一重集團 財務有限公司(哈爾濱)部門領導及 業務人員的公告
中國一重集團有限公司關于招聘一重集團 財務有限公司(哈爾濱)部門領導及 業務人員的公告

文章來源:中國一重集團有限公司 發布時間:2020-10-30
為提升資金集中管理水平,提高資金使用效益,經有關部門批準,中國一重擬組建一重集團財務有限公司,地點:哈爾濱。財務公司履行公司金融事務管理職能,以提高公司整體經濟效益為目標,合法開展各項金融業務,積極為成員單位提供綜合金融服務,辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計等。為加快推進財務公司組建工作,現面向社會開展財務公司部分崗位公開招聘。
一、招聘崗位及人數
1.信貸業務部主管1人、業務經理1人
2.審計稽核部主管1人、業務經理1人
3.金融市場部業務經理1人
二、招聘程序
1.招聘工作按照自愿報名、資格審查、統一面試、考察了解、決定聘用的程序進行。
2.凡符合應聘條件且有意應聘的人員,需提供以下資料:《中國一重社會公開招聘報名表》(見附件),學歷和學位證書、身份證、其他相關證書(如職業資格證書、專業技術資格證書)掃描件,簡歷投遞郵箱:1364191000@qq.com。
3.報名截止時間:2020年11月4日。
4.聯系人及電話:潘先生,0452-6811067。
三、基本條件
1.具有較高的政治素質,堅決執行黨的路線方針政策,具有搞好國有企業的信心和決心,忠誠一重,政治意識、大局意識和社會責任意識強,中共黨員優先。
2.具有良好的工作自律性和團隊合作精神,有較強的責任心和抗壓能力,優秀的人際交往能力和組織協調能力,具有較強的識別、分析和解決問題的能力,具備敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠根據客戶需求有效對接金融產品。
3.具有履行崗位職責所必需的專業知識,熟悉國家及上級的相關政策,熟悉行業及企業的相關情況。
4.具有良好的職業素養,遵紀守法,勤勉盡責,廉潔從業,作風形象和職業信譽好。
5.具有良好的心理素質和能夠正常履行職責的身體素質。
四、任職資格
(一)部門主管
1.具有6年以上銀行支行副行長(同職級)或財務公司部門主管的工作經歷。
2.全日制大學本科及以上學歷,財務、金融、審計、法律等與競聘崗位相關專業。中級職稱以上。
3.具有較強的領導能力、分析能力、寫作能力和創新能力。
4.身體健康,具備人際交流需要方面的能力。
5.年齡原則上不超過45周歲。
(二)業務經理
1.全日制大學本科及以上學歷,財務、金融等相關專業。
2.具有3年以上在金融機構(或財務公司)相關崗位的工作經驗。
3.具有較強的分析能力、寫作能力和創新能力。
4.身體健康,具備人際交流需要方面的能力。
5.年齡原則上不超過40周歲。
五、崗位職責
(一)信貸業務部主管
1.組織開展客戶服務工作。按照公司的發展規劃和經營目標,制訂并組織實施部門工作計劃;負責外部聯系和內部協調。
2.組織授信客戶的營銷維護、授信調查申報、客戶評級、貸款發放工作、對授信資產質量負責;組織票據融資的營銷維護。
3.組織授信客戶的貸前調查、貸后監控、資產分類、本息管理工作;復核資產風險分類的初分結果。
4.組織非授信業務的營銷、維護、辦理及后期監控工作;開展客戶調查和市場調研,開發新產品和市場。
5.組織授信業務統計分析、報表編制;業務報告的撰寫;文件制度和授信檔案的歸集管理工作。
6.負責本部門員工行為的規范管理,組織定期召開本部門例會,安排工作,并監督、檢查工作執行情況;安排、調配、管理部門員工的日常工作,并實施考核;組織部門員工職業道德教育、業務培訓及考核。
(二)審計稽核部主管
1.根據相關監管機構以及集團公司的要求和工作部署,結合本公司的實際經營情況,制定審計稽核部工作計劃。
2.對財務公司各部門和每個員工貫徹執行國家財政金融方針政策、有關法律法規和財務公司內部控制制度的情況,進行稽核監督;檢查現行規章制度和操作規程在執行中的缺陷和漏洞,指出經營管理中的薄弱環節,提出健全制度、克服缺陷、堵塞漏洞的措施和建議,并協調有關部門采取相應的整改措施。
3.負責不良資產管理責任認定工作,發現財務公司內部工作人員的違紀、違規、違法行為,應立即制止,責令其限期糾正。并視具體情況,作出相應的報告。
4.根據董事會和高級管理層的要求,對嚴重違法違紀行為,進行專項稽核;定期向審計委員會和高級管理層提交審計報告。
5.負責接待和配合監管部門開展監督檢查工作。
6.對董事會下設的審計委員會報告工作,統籌審計委員會的日常事務。
7.承擔審計委員會委員職責。
8.負責完成財務公司董事會和高級管理層交辦的其他工作。
(三)信貸業務部業務經理
1.負責信貸類金融產品的研發、推介及開發工作。
2.制訂信貸經營計劃,完成信貸業務的統計與分析工作。
3.負責對客戶信用評級和授信額度進行管理,為成員單位提供信貸業務服務。
4.負責辦理客戶自營貸款、委托貸款、擔保業務、票據承兌與貼現業務等信貸業務。
5.負責為成員單位辦理擔保類、承諾類、代理類等中間業務。
6.負責對信貸業務的風險識別、評估與監控,對已發放的款項進行貸后跟蹤管理。
7.負責為成員單位提供融資方案,推介金融產品,開展多種業務咨詢。
8.負責本部門業務資料的收集、分類、整理、保管、歸檔、管理工作。
(四)審計稽核部業務經理
1.按照規定開展后續審計,跟蹤、報告審計整改措施的落實情況。
2.按照規定開展離任審計工作、經濟責任審計工作。
3.負責對公司服務質量進行監督,定期設計、發放及回收服務質量調查問卷,征詢、反饋客戶對公司服務質量的建議。
4.負責受理、處理客戶服務投訴,報告處理結果,維護和保持客戶投訴渠道(郵箱、電話、電子郵件等)的暢通。
5.協助部門主管負責不良資產管理責任認定工作。
(五)金融市場部業務經理
1.參與制定公司投融資業務發展規劃;參與編制公司年度投融資計劃。
2.負責公司同業授信和投融資政策的制定。
3.負責制定資金存放、拆借、信貸資產轉讓、債券回購、有價證券投資、票據轉貼現、再貼現及回購等在內的具體同業業務計劃,根據審批結果,具體實施。
4.負責資本市場及相關金融工具的調研分析,形成研究報告。
5.負責業務發展委員會決策的相關工作落實。
6.負責辦理同業授信業務。
【責任編輯:伍全】